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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2511801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京瓷 TK8118 墨粉/碳粉 | 京瓷/KyoceraTK8118 | 套 | 1.00 | 1100 | 1100 |
| 2 | 京呈 LT1821 墨粉/碳粉 彩色碳粉 | 京呈LT1821 | 瓶 | 4.00 | 50 | 200 |
| 3 | 格之格 NT-C2612A 墨粉/碳粉 | 格之格NT-C2612A | 瓶 | 4.00 | 85 | 340 |
| 4 | 得力 6354 胶水 | 得力/deli6354 | 盒 | 1.00 | 33 | 33 |
| 5 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521 | 盒 | 5.00 | 13 | 65 |
| 6 | 得力 5611 档案盒 | 得力/deli5611 | 件 | 5.00 | 35 | 175 |
| 7 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 包 | 15.00 | 13 | 195 |
| 8 | 得力 63113A 文件夹 | 得力/deli63113A | 包 | 15.00 | 15 | 225 |
| 9 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 得力/deli0037 | 盒 | 3.00 | 22 | 66 |
| 10 | 得力 5524 文件袋 | 得力/deli5524 | 只 | 50.00 | 2 | 100 |
| 11 | 得力 5006 资料册 | 得力/deli5006 | 件 | 5.00 | 18 | 90 |
| 12 | 得力 5953 文件袋 | 得力/deli5953 | 包 | 104.00 | 1 | 104 |
| 13 | 得力 30200 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30200 | 件 | 3.00 | 13 | 39 |
| 14 | 齐心 B3632 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3632 | 筒 | 5.00 | 25 | 125 |
| 15 | 齐心 A1249 档案盒 | 齐心/ComixA1249 | 个 | 10.00 | 11 | 110 |
| 16 | 得力 27050 胶棒 | 得力/deli27050 | 盒 | 1.00 | 33 | 33 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨玉霞
联系电话: 150****7585
传真:
地址: ****地区新**农业综合大楼二楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: