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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M102********00207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3753 U盘/优盘 32G (银色) | 得力/deli3753 | 个 | 2.00 | 58.4 | 116.8 |
| 2 | 清洁打扫毛巾 | 无品牌无型号 | 条 | 2.00 | 6.5 | 13 |
| 3 | 胶棉拖把 | 无品牌无型号 | 把 | 1.00 | 49.9 | 49.9 |
| 4 | 得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli0012 | 盒 | 4.00 | 2 | 8 |
| 5 | 得力 得力/deli 9588平底垃圾袋(黑)(5卷/包)450*500*0.007MM平底(单位:包) | 得力/deli9588 | 包 | 3.00 | 19.7 | 59.1 |
| 6 | 得力 0018 得力/deli 0018回形针(100枚/盒) | 得力/deli0018 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 7 | 得力 30670 得力/deli 30670 美纹纸胶带 24mmx20y(微黄)(6卷/筒) | 得力/deli30670 | 筒 | 1.00 | 17 | 17 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 聂军辉
联系电话: ****705****
传真:
地址: 文艺东路1号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市奉**冯川西路241号