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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M102********00021
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S02 得力/deli S02中性笔0.7mm弹簧头(黑) | 得力/deliS02 | 支 | 4.00 | 19 | 76 |
| 2 | 楚航1只55mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 财务凭证考试收纳8255 | 楚航8255 | 个 | 40.00 | 12 | 480 |
| 3 | 得力0037回形针曲别针(200枚/筒) | 得力/deli0037 | 个 | 5.00 | 7 | 35 |
| 4 | 得力6600ES中性笔(黑)(单位:支) | 得力/deli6600ES | 盒 | 2.00 | 10.5 | 21 |
| 5 | 晨光(M G)文具19mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 40只/筒 2筒装ABS92742 | 晨光/M GABS92742 | 筒 | 4.00 | 10 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙舒
联系电话: ****008****
传真:
地址: **县五**云洲中大道
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市******花园10#楼101
附件信息: