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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:分校经办2
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650299
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:准**路58号
采购单位联系人和联系方式:段军:158****8810
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****68131
采购单位预算编码:115005
三、成交信息
成交日期:2025年11月1日
总成交金额(元):2002.2 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市**区**路34-B101号 | 2002.2 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M G | K-35 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 2 | 名遇 无型号 课业本/教学用本 作业本 | 名遇 | 无型号 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 3 | 得力 无型号 课业本/教学用本 | 得力/deli | 无型号 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 4 | 得力 无型号 胶棒 固体胶 | 得力/deli | 无型号 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 5 | 点石 DS-7144 钢笔 | 点石 | DS-7144 | 5 | 37.0 | 185.0 | |
| 6 | 得力 7312 酒精胶水 | 得力/deli | 7312 | 1 | 2.7 | 2.7 | |
| 7 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 别针 | 得力/deli | 0037 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
| 8 | 得力 3427 信纸 | 得力/deli | 3427 | 9 | 3.0 | 27.0 | |
| 9 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli | 5685 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 10 | 得力 BT202 便签本/便条纸/N次贴 便签本 | 得力/deli | BT202 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 11 | 广博 GBP0645 学生用笔记本 | 广博/Guangbo | GBP0645 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 12 | 晨光 0501 钢笔 | 晨光/M G | 0501 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 13 | 晨光/M G MG6128A 替芯 | 晨光/M G | MG6128 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 14 | 晨光 0.5 中性笔 | 晨光/M G | 0.5 | 5 | 14.0 | 70.0 | |
| 15 | 点石 DS-067 中性笔 | 点石 | DS-067 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 16 | 英雄 0976A黑亮漆铱金 (明尖) 钢笔 | 英雄/HERO | 0976A黑亮漆铱金 (明尖) | 10 | 100.0 | 1000.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: