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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6826X****21801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金绿士 JLS-ZSB-0301 户外大扫把 | 金绿士/KINRSJLS-ZSB-0301 | 把 | 30.00 | 25 | 750 |
| 2 | 安尚芬 5979 黑色 42-43适合 凉拖鞋 | 安尚芬5979 | 双 | 320.00 | 12 | 3840 |
| 3 | 雕牌 强去油洗洁精 洗洁精 | 雕牌强去油洗洁精 | 箱 | 2.00 | 140 | 280 |
| 4 | 蓝月亮 地板清洁剂 油性静电剂 | 蓝月亮/Blue moon地板清洁剂 | 桶 | 8.00 | 75 | 600 |
| 5 | 无品牌 白瓷盖杯 TC056 随手杯 | 无品牌TC056 | 只 | 50.00 | 10 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张华
联系电话: 135****8800
传真:
地址: **县经济新区科技路与**路交汇处北侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: