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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M103********00411
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 双鹿 9v 电池组 | 双鹿9v | 节 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 2 | 心相印 DT15120 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT15120 | 包 | 4.00 | 35 | 140 |
| 3 | 南孚 5号 电池组 | 南孚/NANFU5号 | 卡 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 得力 6881 得力/deli 思达6881记号笔(支) | 得力/deli6881 | 支 | 1.00 | 11 | 11 |
| 5 | 得力6600ES中性笔(黑)(单位:支) | 得力/deli6600ES | 盒 | 8.00 | 10 | 80 |
| 6 | 得力3029自封袋(透明)-10号(100个/包) | 得力/deli3029 | 件 | 20.00 | 36 | 720 |
| 7 | 得力 7302 得力/deli 7302液体胶(无色)(瓶) | 得力/deli7302 | 瓶 | 200.00 | 1.5 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 夏小龙
联系电话: ****033****
传真:
地址: **省**市**区茶圣路8号
2、供应商名称: ****
地址: **省******百货六街50号
附件信息: