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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6652
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 电吹风 | 10 | 900.0 | -135********86249 | 验收通过 | |
| 2 | 电火锅 | 1 | 145.0 | -135********86250 | 验收通过 | |
| 3 | 打印纸 | 300 | 49800.0 | -135********86251 | 验收通过 | |
| 4 | 羽毛球 | 50 | 1750.0 | -135********86252 | 验收通过 | |
| 5 | 牙刷四件套 | 50 | 450.0 | -135********86253 | 验收通过 | |
| 6 | 中性笔 | 5 | 75.0 | -135********86254 | 验收通过 | |
| 7 | 毛巾 | 300 | 1200.0 | -135********86255 | 验收通过 | |
| 8 | 擦手纸 | 100 | 9500.0 | -135********86256 | 验收通过 | |
| 9 | 中性笔 | 100 | 1800.0 | -135********86257 | 验收通过 | |
| 10 | 双面胶 | 10 | 80.0 | -135********86258 | 验收通过 | |
| 11 | 酱料盒 | 10 | 300.0 | -135********86259 | 验收通过 | |
| 12 | DVD光盘 | 100 | 4000.0 | -135********86260 | 验收通过 | |
| 13 | 温度计 | 3 | 60.0 | -135********86261 | 验收通过 | |
| 14 | 档案盒 | 30 | 750.0 | -135********86262 | 验收通过 | |
| 15 | 电源适配器 | 20 | 190.0 | -135********86263 | 验收通过 | |
| 16 | 光碟盒 | 150 | 3300.0 | -135********86264 | 验收通过 | |
| 17 | 插板 | 2 | 120.0 | -135********86265 | 验收通过 | |
| 18 | 矿泉水 | 6 | 192.0 | -135********86266 | 验收通过 | |
| 19 | 电煮炉 | 4 | 2600.0 | -135********86267 | 验收通过 | |
| 20 | 对象健康情况登记本 | 200 | 1600.0 | -135********86268 | 验收通过 | |
| 21 | 梯子 | 14 | 5040.0 | -135********86269 | 验收通过 | |
| 22 | 安全员监督日志 | 200 | 1600.0 | -135********86270 | 验收通过 | |
| 23 | 墨盒 | 50 | 4500.0 | -135********86271 | 验收通过 | |
| 24 | 铅笔 | 2 | 80.0 | -135********86272 | 验收通过 | |
| 25 | 软水盐 | 300 | 12000.0 | -135********86273 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |