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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2510601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 特美居 一次性纸杯 | 特美居纸杯 | 包 | 40.00 | 5 | 200 |
| 2 | 得力 1526ES 耐磨质感按键算术型计算器 PC耐用面板 | 得力/deli1526ES | 台 | 10.00 | 45 | 450 |
| 3 | 得力 zc001 文稿纸/草稿纸 文稿纸彩色复印纸打印纸 | 得力/delizc001 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 得力 6034 办公剪刀不锈钢剪刀 | 得力/deli6034 | 把 | 20.00 | 5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵建森
联系电话: 176****8698
传真:
地址: ****学校
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: