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一、 *采购人名称: ****(中学)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2108
五、 *验收单位: ****(中学)
六、 *验收日期: 2025年11月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 宜之选 美工类透明胶带 | 5 | 25.0 | 宜之选\胶带 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 美工类档案袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\档案袋 | 验收通过 | |
| 3 | 思进 课业本/教学用本/教案本 | 30 | 300.0 | 思进\878598 | 验收通过 | |
| 4 | 得印 课业本/教学用本聘书 | 100 | 500.0 | 得印/Befon\5269 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9382 单据/收据/凭证收据 | 100 | 100.0 | 得力/deli\9382 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 B2672 强力速粘胶水 | 100 | 200.0 | 齐心/Comix\B2672 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 红笔芯 美工类红水笔芯 | 15 | 270.0 | 得力/deli\红笔芯 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADG98120 大屏幕算术型计算器 | 2 | 52.0 | 晨光/M G\ADG98120 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 2 | 30.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 5号 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |