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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N313********256401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | **尔 净水/饮水机配件耗材 | **尔/Angel配件 | 个 | 2.00 | 180 | 360 |
| 2 | 沁园配件 净水/饮水机配件耗材 | 沁园/TRULIVA沁园配件 | 个 | 2.00 | 317.5 | 635 |
| 3 | 碧丽 净水/饮水机配件耗材 | 碧丽/biliJO-6Q5 | 套 | 5.00 | 550 | 2750 |
| 4 | 碧丽 净水/饮水机配件耗材 | 碧丽/biliM400 | 个 | 5.00 | 750 | 3750 |
| 5 | **尔 净水/饮水机配件耗材 | **尔/Angel后置活性炭T33 | 个 | 5.00 | 121 | 605 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋晶晶
联系电话: 152****5383
传真:
地址: **市迎宾大道7号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: