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| 项目名称 | ********中心)2024年度财政财务收支情况和内部控制制度建设、执行情况审计 | 项目编码 | **** |
| 单位 | ********中心) | 发布时间 | 2025-11-03 |
| 项目负责人 | 夏婷婷 | 项目标的(万元) | 6,154.59 |
| 预计服务金额(元) | 25,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2025-11-07 | 服务结束时间 | 2025-11-17 |
| 响应期 | 2天 | 开标时间标书代写 | 2025-11-06 |
| 选取方式 | 随机抽取 | 所需服务事项 | 内部控制审计 专项审计 |
| 项目要求 | 满足所有服务事项 无失信记录 | ||
| 服务内容 | 对********中心)2024年度财政财务收支情况和内部控制建设情况开展审计,出具审计报告。2022年4月23日起,****两馆同步运行,****(**市**区文翁路98号****图书馆(**市**区**大道**坝路520号)相距约7.6公里,因业务布局财务部和财务资料在****,****管理部门和采购档****图书馆,馆内使用OA系统开展行政管理和内控管理。 审计主要内容包括: (一)国家财政法规和本部门、单位规章制度的执行情况; (二)单位财务内控等制度建设和执行情况; (三)会计核算和处理程序的正确性、合规性审查; ****政府采购流程的合法性、合规性审查; (五)其他需要审计检查事项。 | ||
| 所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
| 要求说明 | 2025年11月25日前出具审计报告;财政财务收支情况和内部控制制度建设、执行情况审计需分别出具报告。请响应单位在开标时间**行报价并上传规范性报价单、单位营业执照或统一信用代码证等相关资质证明。标书代写 | ||
| 备注 | 联系人:夏老师 联系方式:028-****6022 |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 冯* | 181****6675 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 李** | 177****8085 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 周** | 134****5205 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 张** | 139****6793 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 刘*** | 181****6892 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 程** | 180****9604 |