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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1640
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 牛皮信封 | 300 | 1050.0 | 得力/deli\3423 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8958 双面胶带 | 64 | 1920.0 | 得力/deli\8958 | 验收通过 | |
| 3 | 爱普生 爱普生连续供墨水 | 10 | 600.0 | 爱普生/Epson\通用 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2196S 点钞机 | 2 | 1600.0 | 得力/deli\2196S | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM929F5-B 手提文件袋 | 30 | 540.0 | 晨光/M G\ADM929F5-B | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 4515 党员学习笔记本 PU/PVC笔记本 | 100 | 2000.0 | 齐心/Comix\4515 | 验收通过 | |
| 7 | 英雄 929 钢笔 | 200 | 2000.0 | 英雄/HERO\929 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 资料册 | 200 | 4000.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |