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一、 *采购人名称: **省军区(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: **省军区(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年11月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百洁布 | 15 | 45.0 | 无品牌\抹布 | 验收通过 | |
| 2 | 收纳箱 | 52 | 1014.0 | 无品牌\收纳箱 | 验收通过 | |
| 3 | 黑色雨伞 | 15 | 825.0 | 无品牌\黑色雨伞 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇海绵拖把 | 8 | 280.0 | 无品牌\海绵拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 不锈钢脚踩垃圾桶 | 7 | 875.0 | 无品牌\脚踩垃圾桶 | 验收通过 | |
| 6 | 虎牌保温壶 | 9 | 2304.0 | 无品牌\虎牌水壶 | 验收通过 | |
| 7 | 移动光驱 | 7 | 1120.0 | 无品牌\光驱 | 验收通过 | |
| 8 | 办公用笔 走珠笔 | 2 | 20.0 | 无品牌\走珠笔 | 验收通过 | |
| 9 | 维达加大号软抽 软抽 | 1 | 182.0 | 无品牌\维达加大号软抽 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |