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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M110********00205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 SDSQXAO-064G-ZN6ZN 64GB 内存卡 | 闪迪/SandiskSDSQXAO-064G-ZN6ZN | 件 | 4.00 | 79 | 316 |
| 2 | 绿联 50705 读卡器 | 绿联/Ugreen50705 | 个 | 2.00 | 29 | 58 |
| 3 | 山水 A12 拉杆音箱 | 山水A12 | 个 | 1.00 | 1060 | 1060 |
| 4 | 金士顿 DT300(256G) U盘 | 金士顿/KingstonDT300(256G) | 个 | 4.00 | 58 | 232 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周华平
联系电话: ****703****
传真:
地址: **区明叔大道明淑花苑西侧
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区庆丰路50号25#26#幢1-56
附件信息: