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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3692
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 打印机墨水 | 2 | 56.0 | -135********82682 | 验收通过 | |
| 2 | 固体胶 | 5 | 7.5 | -135********82683 | 验收通过 | |
| 3 | 起钉器 | 2 | 4.4 | -135********82684 | 验收通过 | |
| 4 | 装订胶片 | 1 | 23.0 | -135********82685 | 验收通过 | |
| 5 | 记号笔 | 3 | 22.05 | -135********82686 | 验收通过 | |
| 6 | 便利贴 | 2 | 3.0 | -135********82687 | 验收通过 | |
| 7 | 普通干电池 | 40 | 60.0 | -135********82688 | 验收通过 | |
| 8 | 封口胶布 | 3 | 15.0 | -135********82689 | 验收通过 | |
| 9 | 皮纹封面纸 | 150 | 19.5 | -135********82690 | 验收通过 | |
| 10 | 长尾票夹 | 8 | 52.0 | -135********82691 | 验收通过 | |
| 11 | 直尺 | 4 | 4.0 | -135********82692 | 验收通过 | |
| 12 | 置物架 | 1 | 50.0 | -135********82693 | 验收通过 | |
| 13 | 档案盒 | 30 | 195.0 | -135********82694 | 验收通过 | |
| 14 | 光敏印油 | 2 | 16.0 | -135********82695 | 验收通过 | |
| 15 | 抽杆夹 | 120 | 114.0 | -135********82696 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |