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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨卫华
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650203
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**区准**路68号
采购单位联系人和联系方式:张晓勇:136****2060
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****6865X
采购单位预算编码:501007
三、成交信息
成交日期:2025年11月3日
总成交金额(元):2996.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市**区**路34-B101号 | 2996.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 英雄 1078 钢笔/美工笔 | 英雄/HERO | 1078 | 1 | 77.0 | 77.0 | |
| 2 | 优勤 收纳箱/盒/袋-整理箱 | 优勤 | 收纳箱 | 8 | 16.0 | 128.0 | |
| 3 | 得力 PM356 风琴包/事务包 | 得力/deli | PM356 | 8 | 17.0 | 136.0 | |
| 4 | 得力 78988 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 78988 | 3 | 100.0 | 300.0 | |
| 5 | 得力 5481 文件夹 | 得力/deli | 5481 | 8 | 9.0 | 72.0 | |
| 6 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30323 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 7 | 得力 5007 资料册 | 得力/deli | 5007 | 8 | 39.0 | 312.0 | |
| 8 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M G | K-35 | 40 | 4.0 | 160.0 | |
| 9 | 得力 TE201 电子计算器 | 得力/deli | TE201 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
| 10 | 得力 无型号 课业本/教学用本 | 得力/deli | 无型号 | 12 | 4.0 | 48.0 | |
| 11 | 得力 GQ408 塑封机/过塑机 | 得力/deli | GQ408 | 1 | 124.0 | 124.0 | |
| 12 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 别针 | 得力/deli | 0037 | 12 | 2.5 | 30.0 | |
| 13 | 得力 8903 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 8903 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 14 | 得力 6424 便签本/便条纸/N次贴-疯疯小狗方形素材便签00720 | 得力/deli | 6424 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 15 | 得力 BT202 便签本/便条纸/N次贴 便签本 | 得力/deli | BT202 | 22 | 3.0 | 66.0 | |
| 16 | 得力 33052 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 33052 | 8 | 35.0 | 280.0 | |
| 17 | 斑马 JJZ66 中性笔 | 斑马/ZEBRA | JJZ66 | 18 | 20.0 | 360.0 | |
| 18 | 晨光 0501 钢笔 | 晨光/M G | 0501 | 16 | 20.0 | 320.0 | |
| 19 | 晨光/M G MG6139 0.5mm黑色葫芦头签字笔替芯 香型水笔芯【40支/盒】 | 晨光/M G | MG6139 | 2 | 20.9 | 41.8 | |
| 20 | 得力 6001 剪刀 | 得力 | 6001 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 21 | 英雄 666 钢笔 | 英雄/HERO | 666 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
| 22 | 晨光 ABS91620 图钉/工字钉 | 晨光/M G | ABS91620 | 18 | 5.0 | 90.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: