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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********259401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7390 打印/复印纸 A3复印纸 70G 4包/箱,A3打印纸 | 得力/deli7390 | 箱 | 15.00 | 200 | 3000 |
| 2 | 得力 S08 中性笔 | 得力/deliS08 | 盒 | 20.00 | 18 | 360 |
| 3 | 联想 LT201黑色墨粉盒/粉盒(适用S1801/LJ2205/M1851/M7206W/M7255F/F2081/LJ220 | 联想/lenovoLT201 | 个 | 23.00 | 100 | 2300 |
| 4 | 得力 6372 得力(deli)36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 4支装 办公用品 6372/固体胶 | 得力/deli6372 | 支 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱**
联系电话: 187****6226
传真:
地址: **地区**县雪域大道66号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: