| 项目名称: |
**西南****公司内部控制(含财务收支)审计 及主要负责人任期经济责任审计的审计服务采购项目交易特殊情况 |
项目编号: |
**** |
| 项目类型: |
服务 |
项目实施地点: |
**省**市**区**路219****广场7号楼 |
| 项目概况: |
承担**西南****公司内部控制(含财务收支)审计(2020年1月起至今)、主要负责人任期的经济责任审计(2020年3月起至今)。 1.内部控制(含财务收支)审计 (1)审查管理制度的健全性、合理性、有效执行和法人治理、组织机构、风险管理机制等情况。 (2)审查财务管理制度的执行情况,财务收支的真实性、合规性、有效性及资金审批等。 (3)审查收入的确认和计量是****公司内部规定,支出的审批手续是否完备。 (4)审查财务收支中的风险点,如应收账款的坏账风险、存货的积压风险等。 2.主要负责人任期经济责任审计 对主要负责人任期内贯彻执行党和国家经济方针政策、重大经济事项决策及执行、组织治理、内部控制、财务管理、党风廉政建设及个人遵守廉洁从业情况等进行客观评价。 |
供应商基本要求: |
1.中华人民**国境内****事务所,具有年检合格的行政部门核发的执业许可证。 2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;提供2024年至2025年时间段内三个月缴纳税收和社会保障资金凭证等相关资料。 3.比选响应人参加本次比选活动前3年(2023年至今)内在经营活动中没有重大违法记录:提供承诺书原件;(比选响应人自行承诺,格式自拟)。 4.本项目不接受分包、转包(比选响应人自行承诺,格式自拟)。 |
| 其他: |
-- |
标段一
| 标段/包名称: |
**西南****公司内部控制(含财务收支)审计 及主要负责人任期经济责任审计的审计服务采购项目 |
标段/包编号: |
****-001 |
| 文件获取开始时间: |
2025-10-27 15:00:00 |
文件获取截止时间:标书代写 |
-- |
| 文件发售金额(元): |
0 |
文件获取地点: |
-- |
| 截标/开标时间:标书代写 |
2025-10-31 14:00:00 |
开标形式:标书代写 |
线上 |
| 开标地点:标书代写 |
黔云招采电子招标采购交易平台 |
标段/包内容: |
承担**西南****公司内部控制(含财务收支)审计(2020年1月起至今)、主要负责人任期的经济责任审计(2020年3月起至今)。 1.内部控制(含财务收支)审计 (1)审查管理制度的健全性、合理性、有效执行和法人治理、组织机构、风险管理机制等情况。 (2)审查财务管理制度的执行情况,财务收支的真实性、合规性、有效性及资金审批等。 (3)审查收入的确认和计量是****公司内部规定,支出的审批手续是否完备。 (4)审查财务收支中的风险点,如应收账款的坏账风险、存货的积压风险等。 2.主要负责人任期经济责任审计 对主要负责人任期内贯彻执行党和国家经济方针政策、重大经济事项决策及执行、组织治理、内部控制、财务管理、党风廉政建设及个人遵守廉洁从业情况等进行客观评价。 |
| 供应商资质要求 |
-- |
是否接受联合体投标: |
否 |
| 公告PDF: |
**西南****公司内部控制(含财务收支)审计 及主要负责人任期经济责任审计的审计服务采购项目-异常公示.pdf |
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| 其他附件: |
/ |
公示期 |
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| 公示开始时间: |
-- |
公示结束时间: |
--异常信息 |
| 采购失败类型: |
流标 |
采购失败原因: |
投标人数不足三家 |
| 转换采购方式: |
否 |
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| 失败情况描述: |
采购单位信息
| 采购单位名称: |
**** |
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| 联系人: |
潘女士 |
联系电话: |
177****1030 |