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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********253401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 化纤被 无印良品无印良品A类10%大豆纤维被子 春秋双人空调被芯 厚5斤 200*230cm | 无印良品被子 | 条 | 10.00 | 120 | 1200 |
| 2 | 夏凉被 化纤被 无印良品【针织提花】A类10%大豆纤维夏被150*200cm【浅蓝】 | 无印良品夏凉被 | 条 | 2.00 | 100 | 200 |
| 3 | 得力 HM912-48 马克笔48色儿童学生水性丙烯马克笔PP盒装水彩笔 | 得力/deliHM912-48 | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
| 4 | 苏泊尔 SW-17J416L 电水壶热水壶 1.7L全钢无缝内胆 双层防烫电热水壶 | 苏泊尔/SUPORSW-17J416L | 件 | 10.00 | 80 | 800 |
| 5 | 得力 72071 油画棒 | 得力/deli72071 | 盒 | 30.00 | 10 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 程雷
联系电话: 199****1552
传真:
地址: ****政府三楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: