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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********254801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 立白 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby洗衣液 | 桶 | 21.00 | 30 | 630 |
| 2 | 荣光 853 POP广告纸/爆炸贴 | 荣光853 | 件 | 20.00 | 16.5 | 330 |
| 3 | 先科XH-6315彩钢无缝304不锈钢电热水壶 | 先科/SASTXH-6315 | 个 | 20.00 | 59 | 1180 |
| 4 | 莫颜被套 | 无品牌108*2.2 | 件 | 24.00 | 79.5 | 1908 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王全
联系电话: 135****7168
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: