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| 公示标题 | ****院内专项审计项目结果公示-成交公示 | 公示类型 td > | 成交公示 | ||
| 公示开始时间 | 2025-11-04 08:30:00 | 公示截止时间 | 2025-11-04 17:30:00 | ||
| 联系人 | 闫主任 | 联系电话 | 151****0302 | ||
公开****政府采购限额以下自主采购平台中进行招标采购,自2025年11月04日确**果。现将结果公布如下:
一、采购项目编号: ****
二、采购预算:60000.00元
三、 评审办法:最低价法
四、中标结果内容:
| 标段名称 | 采购内容 | 成交供应商 | 地址 | 成交金额大写 |
| ****院内专项审计项目-001标段 | (一)、采购中心审计服务内容:r1.评估采购部门的内部控制制度是否健全,执行是否到位;r2.评估采购部门的采购流程是否合规、高效;r3.评估采购计划、采购预算、实际采购是否得到良好的遵循;r4.评估采购部门对采购主要业务环节(供应商资质的审核确认、标书制作、招标、评标、询价、比价、议价、合同管理、验收、退货、款项支付等)的管理、控制是否完善;r5.对采购的全过程进行全方位审计,包括但不限于以下内容:对合同订立及履行情况的合规性进行审核、对合同台账及信息反馈进行审计、对采购计划进行审计、采购完成情况的绩效考核、采购物资购入价格差异的审计、库存采购物资的真实性及存在状况审计。r6.发现潜在的风险点,提出改良措施;r7.促进部门内部管理程度的提升。r(二)、信息中心审计服务内容:r1.****中心部门的内部控制制度是否健全,执行是否到位;r2.根据业务需求,分析评估信息系统及其相关流程的风险行,如系统脆弱性、访问控制问题、误操作等;r3.审查部门运行系统是否符合相关法规、标准**策要求,检查运行系统的合法性、授权性和完整性; r4.****中心部门在项目全生命周期管理中的各项制度规范,重点包括项目立项的可行性论证与审批流程、申报材料的完整性与合规性审核、项目验收的标准与程序执行情况、日常管理制度及责任分工落实情况,以及系统与设备的运行维护机制等关键环节的制度健全性与实施有效性;r5.****中心部门申报的各类信息化建设项目,****中心、技术实施部门及运维管理等相关责任主体,对项目从前期需求申报、方案设计论证、采购招标流程、建设实施进度、质量验收标准、交付使用情况到后期运行监测、故障响应、系统维护及优化升级等全生命周期各环节进行穿透式审查,重点核查各阶段衔接有效性、流程合规性及执行规范性,确保项目建设全流程闭环管理规范有序。r6.发现潜在的风险点,提出改良措施;r7.促进部门内部管理程度的提升。 | ****(普通合伙) | **省**市**区**路7号招银大厦东塔1901室 | 伍万玖仟伍佰元整(小写:59500.00元) |
五、采购公告日期: 2025年10月30日15时30分至2025年11月02日15时30分
六、竞价规定时间: 2025年11月03日08时30分至2025年11月03日17时30分
七、竞价规则:
竞价实际结束时间:2025年11月03日17时30分
延时次数:0 次
延时周期:3 分钟
降价幅度:0 元
八、定价日期: 2025年11月03日
九、联系方式
采购单位:****
联 系 人:闫主任
联系电话:151****0302
联系地址:**县**村12号