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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24109402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 CZ880 U盘 | 闪迪/SandiskCZ880 | 个 | 4.00 | 160 | 640 |
| 2 | 晨光 学生书包 | 晨光/M G书包 | 个 | 21.00 | 160 | 3360 |
| 3 | 得力 71963 各类尺/三角板 | 得力/deli71963 | 套 | 14.00 | 15 | 210 |
| 4 | 得力 8603 圆规 | 得力/deli8603 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 5 | 晨光 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE04583 | 件 | 20.00 | 20 | 400 |
| 6 | 李宁 AYPR016-1 羽毛球拍 | 李宁/LiningAYPR016-1 | 副 | 4.00 | 60 | 240 |
| 7 | 英雄 359B 钢笔 | 英雄/HERO359B | 支 | 10.00 | 25 | 250 |
| 8 | 得力 58138 铅笔 | 得力/deli58138 | 筒 | 10.00 | 25 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 大娃●嘠里玛
联系电话: 135****7278
传真:
地址: 塔****广场D519
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: