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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M110********00016
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5622ES 35mm 小号A4塑胶档案盒 PP塑料文件盒 | 得力/deli5622ES | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
| 2 | 得力 0368 省力订书机 装订机 | 得力/deli0368 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 3 | 得力 3514 铂印 70克 A4打印纸 复印纸 白纸 8包/箱 | 得力/deli3514 | 箱 | 5.00 | 180 | 900 |
| 4 | 公牛 GN-609 5米线 多功能电源插座 | 公牛/BULLGN-609 | 个 | 8.00 | 65 | 520 |
| 5 | 华象 HX-9657 不锈钢保温热水壶 2200ML | 华象/honorHX-9657 | 个 | 6.00 | 115 | 690 |
| 6 | 亿色 吸水清洁毛巾 保洁卫生抹布 擦车巾 | 亿色吸水清洁毛巾 | 块 | 10.00 | 21 | 210 |
| 7 | 得力 5302ES 金属强力双夹文件夹A4 PP塑胶资料夹 | 得力/deli5302ES | 个 | 20.00 | 7.5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁平
联系电话: ****058****
传真:
地址: ****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区明月北路229****广场8街60号)