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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8678R****19801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30367 得力 30367 封箱胶带 60mmx40y (单位:卷) | 得力/deli30367 | 卷 | 21.00 | 5 | 105 |
| 2 | 得力9879光敏印油(红)(瓶) | 得力/deli9879 | 瓶 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 得力/deli6009 | 把 | 10.00 | 6 | 60 |
| 4 | 晨光 ADM94813 档案盒 35mm办公A4档案盒资料文件盒凭证收纳盒 | 晨光/M GADM94813 | 个 | 163.00 | 8 | 1304 |
| 5 | 卡西欧/Casio AX-120ST电子计算器 | 卡西欧/CasioAX-120ST | 台 | 15.00 | 75 | 1125 |
| 6 | 政治学习记录 | 无品牌2010 | 本 | 20.00 | 6 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴金龙
联系电话: 155****6119
传真:
地址: **省**市**区中央路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: