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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9245J****12401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 毛巾 毛巾/面巾/方巾 纯棉毛巾/柔软吸水洗脸巾 | 得力/deli毛巾 | 条 | 20.00 | 16 | 320 |
| 2 | 超霸 GP27AF-2IL5 普通干电池/27A 12V碱性电池 | 超霸/GPGP27AF-2IL5 | 节 | 5.00 | 5 | 25 |
| 3 | 得力 9873 原子印油 (单位:瓶) | 得力/deli9873 | 个 | 5.00 | 3 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘艳
联系电话: 136****0019
传真:
地址: **省**市**区紫气大路4517号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: