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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********2513802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 立册 A4护卡膜10丝 装订耗材 | 立册A4护卡膜10丝 | 张 | 1000.00 | 0.68 | 680 |
| 2 | 得力 2190 U盘16G | 得力/deli2190 | 个 | 4.00 | 45 | 180 |
| 3 | 闪迪 SDDDC4-064G-Z46GY U盘优盘 | 闪迪/SandiskSDDDC4-064G-Z46GY | 个 | 2.00 | 60 | 120 |
| 4 | 智通 ZT-PLUSCC388A 硒鼓 | 智通/ZTZT-PLUSCC388A | 个 | 4.00 | 180 | 720 |
| 5 | 惠普 3D打印笔耗材 立体涂鸦低温绘画笔耗材 | 惠普/HP3D打印笔耗材 | kg | 1.00 | 110 | 110 |
| 6 | 绿联 10450 打印机连接线 DP转HDMI转换线 | 绿联/Ugreen10450 | 根 | 1.00 | 35 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沈亚胜
联系电话: 180****1996
传真:
地址: ****开发区腾飞南路218号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: