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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1038
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303S 胶水 | 10 | 50.0 | 得力/deli\7303S | 验收通过 | |
| 2 | 中华 6151 HB 铅笔 | 1 | 5.46 | 中华/Zhonghua\6151 HB | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 195*133mm(3层) 抽纸 1提3包 | 20 | 320.0 | 洁柔/C S\195*133mm(3层) | 验收通过 | |
| 4 | 格之格 NT-CL2451 粉盒 | 2 | 360.0 | 格之格\NT-CL2451 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |