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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2025003004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 红叶 303 浆糊胶水 | 红叶303, | 瓶 | 60.00 | 3 | 180 |
| 2 | 南孚 23A/12V 5节装 普通干电池 | 南孚/NANFU23A/12V 5节装, | 板 | 10.00 | 20 | 200 |
| 3 | 得力 3545 彩色喷墨相片纸 | 得力/deli3545, | 包 | 10.00 | 24 | 240 |
| 4 | 优智风 45mm*130y 胶带/胶纸/胶条 | 优智风45mm*130y, | 卷 | 28.00 | 12 | 336 |
| 5 | 晨光 SPM21302 办公双头记号笔勾线笔 黑色(12支装) | 晨光/M GSPM21302, | 盒 | 24.00 | 22 | 528 |
| 6 | 晨光 ARL96027 30cm铝合金学生绘图直尺 | 晨光/M GARL96027, | 把 | 3.00 | 3 | 9 |
| 7 | 三木 G-009 中性笔 0.5mm | 三木/SunwoodG-009, | 盒 | 24.00 | 8 | 192 |
| 8 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU5号, | 粒 | 1000.00 | 2.5 | 2500 |
| 9 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018, | 件 | 2.00 | 14.9 | 29.8 |
| 10 | 得力 0012 订书钉 24/6 1000枚10盒 | 得力/deli0012, | 包 | 4.00 | 14.9 | 59.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龙阳
联系电话: 186****2455
传真:
地址: **市**街**沙东路38号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: