关于胶水的网上超市合同公告

发布时间: 2025年11月04日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 520********330********2025003004

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 红叶 303 浆糊胶水 红叶303, 60.00 3 180
2 南孚 23A/12V 5节装 普通干电池 南孚/NANFU23A/12V 5节装, 10.00 20 200
3 得力 3545 彩色喷墨相片纸 得力/deli3545, 10.00 24 240
4 优智风 45mm*130y 胶带/胶纸/胶条 优智风45mm*130y, 28.00 12 336
5 晨光 SPM21302 办公双头记号笔勾线笔 黑色(12支装) 晨光/M GSPM21302, 24.00 22 528
6 晨光 ARL96027 30cm铝合金学生绘图直尺 晨光/M GARL96027, 3.00 3 9
7 三木 G-009 中性笔 0.5mm 三木/SunwoodG-009, 24.00 8 192
8 南孚 5号 普通干电池 南孚/NANFU5号, 1000.00 2.5 2500
9 得力 0018 回形针 得力/deli0018, 2.00 14.9 29.8
10 得力 0012 订书钉 24/6 1000枚10盒 得力/deli0012, 4.00 14.9 59.6

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 龙阳

联系电话: 186****2455

传真:

地址: **市**街**沙东路38号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼




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