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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********482********2025002002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁柔 JR060-01 黑Face 可湿水3层150抽面巾纸*3包 古龙香水味 | 洁柔/C SJR060-01, | 提 | 160.00 | 13 | 2080 |
| 2 | 罗技 M100R 有线鼠标 | 罗技/LogitechM100R, | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 3 | 庭好 300ml 一次性杯子(100只装) | 庭好300ml, | 件 | 10.00 | 90 | 900 |
| 4 | 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 | 得力/deli9560, | 包 | 10.00 | 12.67 | 126.7 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑至
联系电话: 180****0666
传真:
地址: **省**市神奇西路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: