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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6987
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 71115 磨砂橡皮擦 可擦圆珠笔签字笔 | 15 | 39.75 | 得力/deli\71115 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8552ES 41mm彩色长尾夹 2#大号金属票据文件夹子 办公用品 24只/筒 | 10 | 159.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8551ES 50mm彩色长尾夹票夹 1#超大号票据夹子 12只/筒 | 10 | 129.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S08 签字笔 0.5mm子弹头按动中性笔 黑色 12支/盒 | 20 | 26.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 5 | 晨好 100****63191光盘套 厚款纸质光碟袋子 光盘收纳包 白色 100个/包 | 1 | 25.0 | 晨好\100****63191 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |