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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M110********00402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL-QT002 得力/deli 多功能高压打气筒 充气泵 DL-QT002 | 得力/deliDL-QT002 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 2 | 狂神 狂神KSNL0507足球网 足球球网 | 狂神KSNL0507 | 件 | 4.00 | 168 | 672 |
| 3 | 新鲸 新鲸 XJ-F-6计分器 翻分牌 记分牌 | 新鲸XJ-F-6 | 件 | 2.00 | 48 | 96 |
| 4 | 晨光 AJD97322 晨光/M G AJD97322 胶带 | 晨光/M GAJD97322 | 筒 | 10.00 | 8 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁鸿奎
联系电话: ****911****
传真:
地址: **经开区麦园路**二中昌北校区
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区文化大道571号573号A8号店面
附件信息: