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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3701M****14001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐鲁安然 QL-905 捆扎绳 草球 塑料绳子 打包绳 | 齐鲁安然QL-905 | 卷 | 1.00 | 5 | 5 |
| 2 | 得力 NS062 美工刀 | 得力/deliNS062 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 德力西 防溅盒/开关/插线板/管/压条 | 德力西无型号 | 只 | 1.00 | 68 | 68 |
| 4 | 维达 抽纸/纸杯/桶装水/茶叶 | 维达/Vinda无型号 | 件 | 1.00 | 16 | 16 |
| 5 | 维达 抽纸/纸杯/桶装水/茶叶 | 维达/Vinda无型号 | 件 | 4.00 | 10 | 40 |
| 6 | 维达 抽纸/纸杯/桶装水/茶叶 | 维达/Vinda无型号 | 件 | 4.00 | 8 | 32 |
| 7 | 得力 电胶布/水胶布/宽胶带/红胶带/绿胶带 | 得力/deli无型号 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邹金芹
联系电话: 151****0344
传真:
地址: 新****政务中心805办公室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: