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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3701M****14201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 米乐奇 海绵胶带/胶带 | 米乐奇海绵胶带 | 卷 | 1.00 | 1.4 | 1.4 |
| 2 | 得力 圆奖牌/镜框/奖牌/奖杯 | 得力/deli无型号 | 个 | 6.00 | 143 | 858 |
| 3 | 得力 电胶布/水胶布/宽胶带/红胶带/绿胶带 | 得力/deli无型号 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邹金芹
联系电话: 151****0344
传真:
地址: 新****政务中心805办公室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: