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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7759
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好爸爸 洗洁精1kg/家庭环境清洁剂 | 10 | 120.0 | 好爸爸\1KG | 验收通过 | |
| 2 | 胶棒 得力(deli)7103固体胶(单位:只) | 120 | 360.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33598 铅笔/12支素描铅笔/美术绘图素描速写铅笔 六角杆/2B/4B | 24 | 288.0 | 得力/deli\33598 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AWG97016 胶水 | 60 | 180.0 | 晨光/M G\AWG97016 | 验收通过 | |
| 5 | 湘益 厕必净 洁厕剂 | 40 | 80.0 | 湘益\厕必净 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 LB560-4 记事本 | 20 | 160.0 | 得力/deli\LB560-4 | 验收通过 | |
| 7 | 及安盾 4kg新国标 灭火器 | 4 | 340.0 | 及安盾\4kg新国标 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 MQ-A10341 LED灯泡 | 10 | 150.0 | 公牛/BULL\MQ-A10341 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光(M G)文具250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 100只装ARC | 20 | 520.0 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |