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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2025001601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 川云健 501 跳绳 | 川云健501, | 条 | 50.00 | 4.5 | 225 |
| 2 | 环保 7-11mm 热熔胶条 胶棒 | 环保7-11mm, | 支 | 200.00 | 0.8 | 160 |
| 3 | 得力 6054 特氟龙剪刀 | 得力/deli6054, | 把 | 3.00 | 15 | 45 |
| 4 | 华丽洁 0016海绵拖把 | 华丽洁0016, | 件 | 3.00 | 40 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****幼儿园
联系电话: 183****6998
传真:
地址: ****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: