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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2516601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳惠 9641 贺卡/卡片 载玻片 | 佳惠9641 | 包 | 4.00 | 19.5 | 78 |
| 2 | 福天 线槽 理线带/理线器 水槽 | 福天线槽 | 个 | 20.00 | 13 | 260 |
| 3 | 绿联 50320 理线带/理线器 导线 | 绿联/Ugreen50320 | 根 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 4 | 康健 1501 试管/滴管 | 康健1501 | 支 | 20.00 | 6 | 120 |
| 5 | 博锐 PS188 剃须刀/刀片 美工刀片 | 博锐PS188 | 件 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 6 | 马利 5451 丙烯颜料 丙烯马克笔 | 马利/Marie's5451 | 盒 | 11.00 | 40 | 440 |
| 7 | 天卓 TG340-E 中性笔 | 天卓/TIZOTG340-E | 支 | 20.00 | 3.5 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿力木
联系电话: 150****5718
传真:
地址: 古牧地东路833号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: