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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7986X****16802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2354 云彩纸 | 得力/deli2354 | 张 | 600.00 | 3.5 | 2100 |
| 2 | 得力 DL9446 捆扎绳 彩纸绳 | 得力/deliDL9446 | 包 | 14.00 | 30 | 420 |
| 3 | 得力 瓦楞原纸 瓦楞纸 | 得力/deli瓦楞纸 | 包 | 10.00 | 200 | 2000 |
| 4 | 得力 彩色卡纸 卡纸 | 得力/deli彩色卡纸 | 包 | 300.00 | 85 | 25500 |
| 5 | 得力 卡纸 | 得力/deli卡纸 | 包 | 40.00 | 85 | 3400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘小崇
联系电话: 138****3456
传真:
地址: ****县文化大街922号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: