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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0357
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 NS081 订书机 | 1 | 26.0 | 得力/deli\NS081 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7537 橡皮擦 | 2 | 2.0 | 得力/deli\7537 | 验收通过 | |
| 3 | 雅高蓝色尘推 平板拖把 | 1 | 15.0 | 雅高\雅高蓝色尘推 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 FPS90610 卷笔刀/削笔器 | 1 | 10.0 | 晨光/M G\FPS90610 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADG98198 电子计算器 | 1 | 50.0 | 晨光/M G\ADG98198 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 L304 纸杯 | 25 | 300.0 | 齐心/Comix\L304 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 V4073 卷筒纸 | 25 | 800.0 | 维达/Vinda\V4073 | 验收通过 | |
| 8 | 好媳妇 吸水拖把/胶棉拖把 | 1 | 45.0 | 好媳妇\AGW-3190 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |