芜湖市沚津学校关于学生用笔记本的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年11月04日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****9243

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年11月4日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7901 学生用笔记本 31 372.0 得力/deli\7901 验收通过
2 神火 RX50 手电筒 1 76.0 神火\RX50 验收通过
3 爱特福 家居消毒液 2 300.0 爱特福\无型号 验收通过
4 得力 24830 奖状/证书 5000 2500.0 得力/deli\24830 验收通过
5 得力 5654 文件袋 50 200.0 得力/deli\5654 验收通过
6 伟杰 垃圾袋 1 450.0 伟杰\无型号 验收通过
7 得力 3284 硬面抄 100 500.0 得力/deli\3284 验收通过
8 得力 7662 胶装本 200 600.0 得力/deli\7662 验收通过
9 得力 8556ES 票夹/长尾夹 50 600.0 得力/deli\8556ES 验收通过
10 茶花 簸箕 250 2500.0 茶花\1703 验收通过
11 茶花 脸盆 20 180.0 茶花\无型号 验收通过
12 得力 8554ES 票夹/长尾夹 100 1400.0 得力/deli\8554ES 验收通过
13 粉笔 8 760.0 无品牌\无型号 验收通过
14 航天 粉笔 8 688.0 航天\无型号 验收通过
15 得力 7101 胶水 120 180.0 得力/deli\7101 验收通过
16 得力 30401 双面胶带 50 50.0 得力/deli\30401 验收通过
17 得力 30412 双面胶带 50 125.0 得力/deli\30412 验收通过
18 同飞 毛刷 160 640.0 同飞\无型号 验收通过
19 奥美优 清洗设备 100 1200.0 奥美优\无型号 验收通过
20 洁丽雅 抹布 400 2000.0 洁丽雅/grace\无型号 验收通过
21 金诗洛 水拖 250 2500.0 金诗洛/KIMSLOW\无型号 验收通过
22 妙洁 无型号 扫把 250 2500.0 妙洁/magic\无型号 验收通过
23 美的 MK-SH20M320-PRO 电热水壶 20 1720.0 美的/Midea\MK-SH20M320-PRO 验收通过
24 ** 3192 热水壶 20 1240.0 **\3192 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****033005





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2025-11-04
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