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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M110********00013
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S668EF 钢笔 | 得力/deliS668EF | 支 | 50.00 | 38 | 1900 |
| 2 | 得力 文房墨汁 | 得力/deli250G | 瓶 | 6.00 | 24 | 144 |
| 3 | 得力 国画颜料 | 得力/deli73886-12 | 盒 | 20.00 | 36 | 720 |
| 4 | 得力 书法用纸 | 得力/deliHW411-C | 包 | 20.00 | 17 | 340 |
| 5 | 得力 HW112 毛笔 | 得力/deliHW112 | 套 | 20.00 | 35 | 700 |
| 6 | 晨光 AGPK3512 中性笔 | 晨光/M GAGPK3512 | 盒 | 10.00 | 25.8 | 258 |
| 7 | 索爱 SH05 音箱 | 索爱/soaiySH05 | 套 | 1.00 | 350 | 350 |
| 8 | 登峰 A4 70g 打印/复印纸 | 登峰A4 70g | 包 | 10.00 | 39 | 390 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖家峰
联系电话: ****797****
传真:
地址: **省**市****中学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市永********管理局
附件信息: