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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M103********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 弘晨 洒水设备/喷水壶/浇水壶 | 弘晨喷水壶 | 壶 | 4.00 | 21 | 84 |
| 2 | 利尔康 家居消毒液 | 利尔康/LIERKANG利尔康84消毒液500ml | 瓶 | 23.00 | 7 | 161 |
| 3 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 | 瓶 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 回力 807 雨鞋 | 回力/Warrior807 | 双 | 3.00 | 34 | 102 |
| 5 | 榄菊 电热蚊香液 蚊香/蚊香液 | 榄菊/Lanju电热蚊香液 | 套 | 4.00 | 32 | 128 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘湖斌
联系电话: ****658****
传真:
地址: 湖云乡麻垅村
2、供应商名称: ****
地址: **省上****政府对面
附件信息: