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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB189988X****401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 新新精艺 气球 装扮用品 | 新新精艺气球 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 2 | 加仕高 J-45888-5 灯笼 | 加仕高J-45888-5 | 只 | 81.00 | 7 | 567 |
| 3 | 山头林村 铁艺 花架/花几 | 山头林村铁艺 | 个 | 3.00 | 100 | 300 |
| 4 | 百字 置物架 | 百字置物架 | 个 | 3.00 | 50 | 150 |
| 5 | 山头林村 L展架 | 山头林村展架 | 平方米 | 4.00 | 100 | 400 |
| 6 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli30401 | 卷 | 500.00 | 1.5 | 750 |
| 7 | 晨光 AKE039W8 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE039W8 | 盒 | 500.00 | 1 | 500 |
| 8 | 得力 67865 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli67865 | 包 | 3.00 | 50 | 150 |
| 9 | 得力 无型号 胶水 | 得力/deli无型号 | 瓶 | 5.00 | 5 | 25 |
| 10 | 得力 DZ502 胶棒 | 得力/deliDZ502 | 支 | 6.00 | 6 | 36 |
| 11 | 美厨 一次性咖啡杯 咖啡杯 | 美厨一次性咖啡杯 | 只 | 50.00 | 1.5 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 136****0124
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: