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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB169258X****29808
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 83637 卡纸 | 得力/deli83637 | 包 | 1.00 | 30 | 30 |
| 2 | 好媳妇 AGW-5842A-1 平板拖把 | 好媳妇AGW-5842A-1 | 把 | 1.00 | 48 | 48 |
| 3 | 大卫 旋转拖把 | 大卫旋转拖把 | 把 | 1.00 | 128 | 128 |
| 4 | 好媳妇 744********4229 扫把 | 好媳妇744********4229 | 套 | 2.00 | 52 | 104 |
| 5 | 得力 7690 记事本 | 得力/deli7690 | 本 | 45.00 | 4.5 | 202.5 |
| 6 | 得力 报告夹 | 得力/deli63102 | 个 | 10.00 | 26 | 260 |
| 7 | 欧标 B1903 欧标 B1903 PP档案盒文件盒 | 欧标B1903 | 件 | 4.00 | 240 | 960 |
| 8 | 得力 得力S536白板笔(蓝)、(黑)、(红)1支) | 得力/deliS536 | 支 | 4.00 | 4.5 | 18 |
| 9 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 5.00 | 7 | 35 |
| 10 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 11 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deliS856 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 12 | 得力 7092 胶水 | 得力/deli7092 | 支 | 10.00 | 3 | 30 |
| 13 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 1.00 | 120 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张波(8连)
联系电话: 157****9392
传真:
地址: **建设兵****机关
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: