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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2524205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2064 美工刀 | 得力/deli2064 | 把 | 20.00 | 8.5 | 170 |
| 2 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 30.00 | 9 | 270 |
| 3 | 得力 53578 胶水502强力胶水 | 得力/deli53578 | 支 | 27.00 | 5 | 135 |
| 4 | pe胶带胶厚2毫米mm遮蔽双面胶带泡棉超粘一面粘胶带条 | 无品牌双面胶 | 卷 | 30.00 | 5 | 150 |
| 5 | 电子合成器电路板初学者学生DIY电子套件 | 无品牌电子套件 | 件 | 35.00 | 45 | 1575 |
| 6 | 翼神二代 模型翼神2橡筋动****学校学生比赛拼装模型橡皮筋飞航模 | 无品牌翼神二代 | 套 | 25.00 | 39 | 975 |
| 7 | 模型星空号飞机模型 | 无品牌飞机模型 | 套 | 26.00 | 47 | 1222 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 秦锦荣
联系电话: 136****9612
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: