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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7479H****14201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天章 A3 包装纸 | 天章/TANGOA3 | 件 | 30.00 | 195 | 5850 |
| 2 | 得力 A4纸 包装纸 | 得力A4纸 | 件 | 10.00 | 195 | 1950 |
| 3 | 晨光 R32310 日记本 | 晨光/M GR32310 | 套 | 50.00 | 8 | 400 |
| 4 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 筒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 5 | 齐心B2159 书立/阅读架 | 齐心/Comix齐心B2159 | 个 | 20.00 | 36 | 720 |
| 6 | 得力 72642 A4/30页光樱下樱花主题资料册 | 得力/deli72642 | 个 | 40.00 | 45 | 1800 |
| 7 | 得力 6534 铅笔 | 得力/deli6534 | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 8 | **驹 档案封皮/牛皮纸 | **驹A4牛皮纸封面 | 张 | 100.00 | 2 | 200 |
| 9 | 得力 抽杆夹/拉杆夹/名片盒/本/夹/册 | 得力/deli1001 | 个 | 60.00 | 20 | 1200 |
| 10 | 得力0012 订书钉 | 得力/deli得力0012 | 包 | 10.00 | 30 | 300 |
| 11 | 得力 53276 固体胶/胶棒 | 得力/deli53276 | 盒 | 5.00 | 45 | 225 |
| 12 | 得力 0321 订书机 | 得力/deli0321 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 13 | 齐心 Q310 拉杆夹/文件夹 | 齐心/ComixQ310 | 包 | 70.00 | 10 | 700 |
| 14 | 齐心 A0234 拉杆夹/文件夹 | 齐心/ComixA0234 | 包 | 45.00 | 30 | 1350 |
| 15 | 得力 9850 印油/印泥/** | 得力/deli9850 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 16 | 垃圾袋/塑料袋 | 其他家塑料袋 | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 17 | 胶棉拖把 | 无品牌拖把 | 把 | 22.00 | 15 | 330 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王春
联系电话: 135****9016
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: