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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王宗信
项目联系电话:0901-****546
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654221
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:加尔布拉克路
采购单位联系人和联系方式:王宗信:180****9677
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****45465
采购单位预算编码:203002
三、成交信息
成交日期:2025年11月4日
总成交金额(元):3589 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县**镇**路(原上户路,县一中门面) | 3589.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 7067 水彩笔 | 得力/deli | 7067 | 9 | 20.0 | 180.0 | |
| 2 | 马利 画板/画架/画写板 | 马利/Marie's | 画板 | 9 | 20.0 | 180.0 | |
| 3 | 晨光 2699 替芯/铅芯 替芯/笔芯 | 晨光/M G | 2699 | 25 | 1.0 | 25.0 | |
| 4 | 晨光 ARP50901 针管笔/碳素笔 | 晨光/M G | ARP50901 | 18 | 3.0 | 54.0 | |
| 5 | 罗氏 351 钢笔/直液 | 罗氏 | 351 | 9 | 3.0 | 27.0 | |
| 6 | 得力 DS643 笔用墨水/补充液/墨囊 | 得力/deli | DS643 | 9 | 6.0 | 54.0 | |
| 7 | 烂笔头 3066 钢笔 | 烂笔头 | 3066 | 9 | 15.0 | 135.0 | |
| 8 | 北极星 2812 台钟/闹钟 | 北极星/POLARIS | 2812 | 9 | 20.0 | 180.0 | |
| 9 | 白雪 X-18 修正液/修正带/修正贴 修正液/修正带 | 白雪 | X-18 | 9 | 7.0 | 63.0 | |
| 10 | 得力 FA560 学生用笔记本/本子 | 得力/deli | FA560 | 270 | 1.0 | 270.0 | |
| 11 | 得力 66748 笔袋 | 得力/deli | 66748 | 9 | 20.0 | 180.0 | |
| 12 | 清风 湿巾 | 清风/qingfeng | 湿巾 | 9 | 8.0 | 72.0 | |
| 13 | 得力 VA12 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | VA12 | 9 | 10.0 | 90.0 | |
| 14 | 中华 6090 铅笔 | 中华/Zhonghua | 6090 | 9 | 15.0 | 135.0 | |
| 15 | 晨光 ABT98482 笔筒/座/插/架 | 晨光/M G | ABT98482 | 9 | 15.0 | 135.0 | |
| 16 | 得力 7717 儿童填色本/图画本 | 得力/deli | 7717 | 9 | 5.0 | 45.0 | |
| 17 | 齐心 C8011 PU/PVC笔记本 | 齐心/Comix | C8011 | 18 | 7.0 | 126.0 | |
| 18 | 得力 贺卡/卡片/拼图 | 得力/deli | 卡片 | 9 | 16.0 | 144.0 | |
| 19 | 晨光 APMV0991 马克笔 | 晨光/M G | APMV0991 | 9 | 36.0 | 324.0 | |
| 20 | 卡拉羊 CX5144 学生书包 | 卡拉羊 | CX5144 | 9 | 130.0 | 1170.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: