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| 大唐国际2025-2027年度内部控制审计服务是按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定,****公司的监管要求,并结合大唐国际内控与风险管理需要,对大唐国际所属企业年度内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价,出具可供披露的年度内部控制审计报告。****合并****公司均可为审计对象,具体审计范围按照《企业内部控制审计指引》及相关规定确定。截至2025年6****公司合并范围的企业186家。 | |||