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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N568********2519402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无型号 贺卡/卡片 | 无品牌无型号 | 张 | 7000.00 | 1 | 7000 |
| 2 | 无型号 贺卡/卡片 | 无品牌无型号 | 张 | 1800.00 | 1 | 1800 |
| 3 | 无型号 贺卡/卡片 | 无品牌无型号 | 张 | 7000.00 | 1 | 7000 |
| 4 | 茶花 3501 PE塑料手套 | 茶花3501 | 盒 | 600.00 | 4 | 2400 |
| 5 | 晨光 ASC99392 A4过塑膜(塑封膜) | 晨光/M GASC99392 | 包 | 240.00 | 30 | 7200 |
| 6 | 卫洋 WYS-108 高粱扫把 | 卫洋WYS-108 | 把 | 15.00 | 10 | 150 |
| 7 | DJG 铁簸箕 手刷连簸箕/长柄簸箕 | DJG铁簸箕 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 8 | 齐心 JT6006-6 透明宽胶带 | 齐心/ComixJT6006-6 | 卷 | 15.00 | 10 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 穆合塔尔﹒阿卜杜力米提
联系电话: 130****0309
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: