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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1M713****256801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 玉兰油 150ml 化妆水/爽肤水/化妆品 | 玉兰油/Olay150ml | 瓶 | 6.00 | 170 | 1020 |
| 2 | 得力 73882 画板/画架 | 得力/deli73882 | 个 | 12.00 | 20 | 240 |
| 3 | 准者 无型号 其它手动工具/打气筒 | 准者/RIGORER无型号 | 件 | 7.00 | 12 | 84 |
| 4 | 李宁 LBQK443-1 篮球 | 李宁/LiningLBQK443-1 | 只 | 20.00 | 75 | 1500 |
| 5 | 晨光 ACP901AV 水彩笔 | 晨光/M GACP901AV | 盒 | 40.00 | 24 | 960 |
| 6 | 回力 书包 学生书包 | 回力/Warrior书包 | 个 | 90.00 | 45 | 4050 |
| 7 | 晨光 XB5835 记事本/晨光B5学科本笔记本科目本学生作业本数学语文英语本40页 | 晨光/M GXB5835 | 本 | 200.00 | 1 | 200 |
| 8 | 晨光 ASC99309 奖状/证书 | 晨光/M GASC99309 | 张 | 50.00 | 1 | 50 |
| 9 | 得力 70818-36 马克笔 | 得力/deli70818-36 | 盒 | 20.00 | 48 | 960 |
| 10 | 七彩乐 拉花 | 七彩乐****0226 | 条 | 600.00 | 3 | 1800 |
| 11 | 日新 礼品袋/盒/塑料袋\铅笔盒 | 日新中号 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 12 | 文化创意包/袋 (气球) | 无品牌****4610 | 只 | 54.00 | 16.5 | 891 |
| 13 | 晨光 APS95636 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M GAPS95636 | 个 | 30.00 | 12 | 360 |
| 14 | 晨光 AMP35101 铅笔 | 晨光/M GAMP35101 | 支 | 300.00 | 1 | 300 |
| 15 | 晨光 ASB92275 文具盒 | 晨光/M GASB92275 | 个 | 80.00 | 10 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王义君
联系电话: 180****6945
传真:
地址: ****幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: