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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:超级机构管理员
项目联系电话:177****3751
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652999
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市水韵路56号
采购单位联系人和联系方式:刘凯:199****0076
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****77575
采购单位预算编码:090001
三、成交信息
成交日期:2025年11月4日
总成交金额(元):5790 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市****社区晶水路29****花园小区3号楼110号商铺 | 5790.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 百利文 BK8617 手提文件袋 | 百利文 | BK8617 | 120 | 18.0 | 2160.0 | |
| 2 | 得力 33489 中性笔 0.5mm 中性笔 | 得力/deli | 33489 | 240 | 3.0 | 720.0 | |
| 3 | 网络配件 交换机 8口 | 无品牌 | 交换机 8口 | 2 | 140.0 | 280.0 | |
| 4 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli | 5685 | 120 | 7.0 | 840.0 | |
| 5 | 晨光 97003/125ml 胶水 | 晨光/M G | 97003/125ml | 120 | 5.0 | 600.0 | |
| 6 | 博文 532 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen | 532 | 120 | 4.5 | 540.0 | |
| 7 | 无型号 装订线材 订书钉 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 8 | 得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸 | 得力/deli | 莱茵河 80g A4 复印纸 | 2 | 190.0 | 380.0 | |
| 9 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 得力/deli | 0037 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 10 | 得力 0392 订书机 | 得力/deli | 0392 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: